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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB1G04534M****1004
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 丽盟/LM-1610/碳粉 | 丽盟LM-1610 | 瓶 | 10.00 | 50 | 500 |
| 2 | 晨光/M&G AWP30415铅笔 | 晨光/m gAWP30415 | 桶 | 1.00 | 32 | 32 |
| 3 | 晨光/MG/ASS91320 | 晨光/M GASS91320 | 件 | 3.00 | 8.9 | 26.7 |
| 4 | 晨光/M&GADM95369 | 晨光/M G95369 | 件 | 6.00 | 9.5 | 57 |
| 5 | 晨光/M&GAYZ97523 | 晨光/M G97523 | 件 | 3.00 | 9.5 | 28.5 |
| 6 | 晨光/M G ASS91312 剪刀 | 晨光/M GASS91312 | 件 | 3.00 | 8.5 | 25.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 纪红艳
联系电话: 187****1299
传真:
地址: **省**市**堡镇街道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: