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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M101********00409
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力笔芯/6916 | 晨光/M G得力笔芯/6916 | 盒 | 1.00 | 14.5 | 14.5 |
| 2 | 晨光笔/K35黑色0.5MM | 齐心/Comix晨光笔/K35黑色0.5MM | 套 | 1.00 | 29.8 | 29.8 |
| 3 | 得力笔/S34黑色1.0MM(12支/盒) | 晨光/M GAGP14104 | 箱 | 1.00 | 36 | 36 |
| 4 | 得力抽杆夹/A4 5855 | 得力/deli得力5534 | 张 | 40.00 | 2.9 | 116 |
| 5 | 金** 10只A4透明抽杆文件夹拉杆夹 学生考试简历报告夹商务会议资料产检收纳 8315 | 楚航8315 | 包 | 10.00 | 12 | 120 |
| 6 | 晨光(M G)文具60支0.5mm中性笔签字笔黑色水笔Q7 办公用品XGP30119 | 晨光/M GQ7 | 件 | 1.00 | 18 | 18 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郑玲玲
联系电话: ****091****
传真:
地址: 永叔路99号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区**东路699****政府大楼B层102车库
附件信息: