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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4068
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 怡宝 饮用纯净水350ml*24 矿泉水/纯净水 | 1 | 45.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水350ml*24 | 验收通过 | |
| 2 | 绿联 打印机线 数码线材/打印线 | 1 | 38.0 | 绿联/Ugreen\打印机线 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 18501 普通干5号电池 | 2 | 20.0 | 得力/deli\18501 | 验收通过 | |
| 4 | 力拓 D-X1 有线鼠标 | 1 | 55.0 | 力拓/Lapop\D-X1 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |