芜湖市公安局关于洗衣液/洗衣粉的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年10月18日
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***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****6527

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年10月18日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 蓝月亮 2kg 洗衣液/洗衣粉 1 199.0 蓝月亮/Blue moon\2kg 验收通过
2 得力 2043 美工刀 5 42.5 得力/deli\2043 验收通过
3 330*245*50档案盒 档案盒 2 350.0 无品牌\330*245*50档案盒 验收通过
4 3升 热水壶 2 178.0 无品牌\3升 验收通过
5 牛皮纸 档案袋 5 164.5 无品牌\牛皮纸 验收通过
6 笔记本 记事本 25 247.5 无品牌\笔记本 验收通过
7 A5笔记本 100g80张 PU/PVC笔记本 25 225.0 无品牌\A5笔记本 100g80张 验收通过
8 得力 5016 板夹 18 250.2 得力/deli\5016 验收通过
9 清风 金装抽纸三层150抽 抽纸 32 422.4 清风/qingfeng\金装抽纸三层150抽 验收通过
10 得力 0603 剪刀 6 33.0 得力/deli\0603 验收通过
11 得力 9253 板夹 20 240.0 得力/deli\9253 验收通过
12 得力 5620 档案盒 10 255.0 得力/deli\5620 验收通过
13 得力 5109 资料册 10 288.0 得力/deli\5109 验收通过
14 得力 7103 胶棒 2 44.0 得力/deli\7103 验收通过
15 得力 资料册 20 200.0 得力/deli\5004ES 验收通过
16 得力 30247 胶带/胶纸/胶条 6 33.0 得力/deli\30247 验收通过
17 ** 3072 热水瓶 2 240.0 **\3072 验收通过
18 得力 7302S 胶水 12 24.0 得力/deli\7302S 验收通过
19 得力 72456 风琴包/事务包 15 157.5 得力/deli\72456 验收通过
20 公牛 GN-B2040 电源插座 5 175.0 公牛/BULL\GN-B2040 验收通过
21 得力 5538 文件夹10只/包 5 70.0 得力/deli\5538 验收通过
22 得力 文件栏 11 253.0 得力/deli\9843 验收通过
23 玛丽 32100 胶装本 3 98.7 玛丽\32100 验收通过
24 公牛 接线板 6 390.0 公牛/BULL\UUA122-1.5米2+2USB 验收通过
25 得培力 D-35 档案盒 50 275.0 得培力/depli\D-35 验收通过
26 得培力 D-55 档案盒 50 350.0 得培力/depli\D-55 验收通过
27 维达 4层140g10卷 卷筒纸 12 322.8 维达/Vinda\4层140g10卷 验收通过
28 得力 0749 卷笔刀/削笔器 2 27.8 得力/deli\0749 验收通过
29 宝克 PC1838 中性笔 3 84.0 宝克/Baoke\PC1838 验收通过
30 得力 S02 中性笔 12 252.0 得力/deli\S02 验收通过
31 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 李志伟





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2025-10-18
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