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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7180
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ABS916J6 燕尾夹(小型 6号) | 6 | 72.0 | 晨光/M G\ABS916J6 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APYE8T73 卡扣笔记本 | 7 | 245.0 | 晨光/M G\APYE8T73 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 G5 替芯/铅芯 | 40 | 800.0 | 晨光/M G\G5 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 Q7 中性笔 | 2 | 48.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 国旗文化艺术类 | 1 | 50.0 | 得力/deli\国旗 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 报告夹 | 35 | 105.0 | 得力/deli\63108 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 k35 中性笔 | 9 | 324.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 8 | 摩腾 F5P1700 足球 | 10 | 750.0 | 摩腾/Molten\F5P1700 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 33097 固体胶胶水 | 40 | 120.0 | 得力/deli\33097 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |