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一、 *采购人名称: ********分局)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7453
五、 *验收单位: ********分局)
六、 *验收日期: 2025年10月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 33321 文件夹 | 5 | 51.5 | 得力/deli\33321 | 验收通过 | |
| 2 | 罗技 数码设备外接键盘 | 5 | 490.0 | 罗技/Logitech\MK275 | 验收通过 | |
| 3 | 格之格 NT-TH388A 墨粉/碳粉 | 6 | 288.0 | 格之格\NT-TH388A | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7093 胶棒 | 4 | 124.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 5 | 爱普生 墨水 | 2 | 732.0 | 爱普生/Epson\爱普生原装004墨水 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 30 | 570.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 7 | 得力 24/6 订书钉 | 20 | 220.0 | 得力/deli\24/6 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S01 中性笔 | 10 | 210.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5953 档案袋 | 5 | 375.0 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 Z7545 打印/复印纸 | 15 | 2970.0 | 得力/deli\Z7545 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5683 档案盒 | 4 | 480.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 AYZ97517A 印油/印泥/** | 10 | 150.0 | 晨光/M G\AYZ97517A | 验收通过 | |
| 13 | 啄木鸟 100****10072 光驱/刻录/DVD | 3 | 420.0 | 啄木鸟/TUCANO\100****10072 | 验收通过 | |
| 14 | 惠普 CC388A 硒鼓 惠普1108 | 8 | 960.0 | 惠普/HP\CC388A | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |