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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 黑旋风 杀虫剂 杀虫剂 | 5 | 115.0 | 黑旋风\杀虫剂 | 验收通过 | |
| 2 | 中华牌 2B 铅笔 | 6 | 6.0 | 中华牌\2B | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9560 纸杯 | 5 | 45.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0231 起钉器 | 5 | 15.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3586 得力复印纸A4 | 4 | 600.0 | 得力/deli\3586 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针 | 2 | 30.0 | 晨光/M G\ABS91696 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 78981 得力/deli 78981 四联文件架(蓝)(单位:个) | 2 | 50.0 | 得力/deli\78981 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7156 便条贴百事贴 | 7 | 21.0 | 得力/deli\7156 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 白板笔 | 12 | 24.0 | 得力/deli\3817 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6009 剪刀 | 1 | 6.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 30248 胶带/胶纸/胶条 | 1 | 8.0 | 得力/deli\30248 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 垃圾袋9573 | 10 | 30.0 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
| 13 | 南孚 7号2粒(2代) 普通干电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号2粒(2代) | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0012 订书钉 | 1 | 15.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 15 | 抹布 | 5 | 15.0 | 无品牌\30*70 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 6600ES 中性笔 | 1 | 12.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 17 | 妙洁 MOBDA 扫把 | 1 | 18.0 | 妙洁/magic\MOBDA | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |