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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0611
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 一次性纸杯 纸杯 | 60 | 9600.0 | 妙洁/magic\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 2 | 茶花 0207 水桶 | 30 | 270.0 | 茶花\0207 | 验收通过 | |
| 3 | 富光 FP1001 热水瓶 | 100 | 2200.0 | 富光\FP1001 | 验收通过 | |
| 4 | 茶花 脸盆 | 100 | 800.0 | 茶花\塑料盆 | 验收通过 | |
| 5 | 洁玉 酒店毛巾浴巾 | 100 | 850.0 | 洁玉/JY\1331B | 验收通过 | |
| 6 | 维达 3层150抽24包 抽纸 | 30 | 3900.0 | 维达/Vinda\3层150抽24包 | 验收通过 | |
| 7 | 金鹿 D024X5 蚊香/蚊香液 | 100 | 500.0 | 金鹿\D024X5 | 验收通过 | |
| 8 | 超威 雨后薄荷杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 | 200 | 3800.0 | 超威\雨后薄荷杀虫剂 | 验收通过 | |
| 9 | 垃圾袋 | 150 | 450.0 | AEA\AEA垃圾袋二 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |