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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********302********2025001405
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 格之格 NT-CB2325plus+ 碳粉盒+ 黑色 | 格之格NT-CB2325plus+, | 支 | 5.00 | 112 | 560 |
| 2 | 得力 S536 白板笔 | 得力/deliS536, | 支 | 40.00 | 2 | 80 |
| 3 | 晨光 GP1115 文具0.7mm黑色中性笔大笔画 经典拔盖子弹头签字笔 办公水笔 12支/盒 | 晨光/M GGP1115, | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
| 4 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli6010, | 把 | 1.00 | 7 | 7 |
| 5 | 南孚 LR03-2B 7号电池2粒 聚能环4代 普通干电池 | 南孚/NANFULR03-2B, | 卡 | 50.00 | 5 | 250 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 520****01016
联系电话: 191****8291
传真:
地址: **市**区**路2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: