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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0N898****257601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 HM329-24 马克笔 | 得力/deliHM329-24 | 盒 | 1.00 | 32 | 32 |
| 2 | 健尔 6050 气球玩具鸡游乐场/体育场馆设施 | 健尔6050 | 个 | 10.00 | 12 | 120 |
| 3 | 舞之美 呼啦圈舞蹈/健美操 | 舞之美呼啦圈 | 个 | 100.00 | 8.5 | 850 |
| 4 | 健尔 001 套圈游乐场/体育场馆设施 | 健尔001 | 个 | 50.00 | 3 | 150 |
| 5 | 际华 弹力绳登山设备 | 际华弹力绳 | 个 | 6.00 | 125 | 750 |
| 6 | 得力 7576 奖牌奖状/证书 | 得力/deli7576 | 个 | 123.00 | 8.5 | 1045.5 |
| 7 | 得力 7578 A4奖状/证书 | 得力/deli7578 | 张 | 150.00 | 0.5 | 75 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 仲子霞
联系电话: 182****0331
传真:
地址: ****农场
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: