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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2025002008
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力/deli 3692鼠标垫250*220mm(黑色) | 得力/deli3692, | 张 | 20.00 | 8 | 160 |
| 2 | 传应 23A/12V 南孚电池5粒 | 传应23A/12V, | 板 | 2.00 | 8 | 16 |
| 3 | 啄木鸟 DVD+RW 50片桶装 RW刻录盘/空盘光盘 | 啄木鸟/PLOVERDVD+RW 50片桶装, | 桶 | 20.00 | 140 | 2800 |
| 4 | 惠普 C2P05AA 62XL 高容量原装黑色墨盒 适用于HP Officejet 200 移动打印机/258 Mobile All-in-One | 惠普/HPC2P05AA 62XL, | 个 | 10.00 | 280 | 2800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周进宏
联系电话: 130****0369
传真:
地址: **省**市**区**大道6****检察院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: