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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********160********2025002004
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S856 走珠笔 | 得力/deliS856, | 盒 | 10.00 | 15.9 | 159 |
| 2 | 得力 7102 固体胶棒 21g 单支装 白 | 得力/deli7102, | 支 | 20.00 | 1.2 | 24 |
| 3 | 得力7151 76*76mm四色便利贴便签纸 | 得力/deli7151, | 包 | 5.00 | 8.2 | 41 |
| 4 | 得力9879 10mm光敏印油(红) | 得力/deli9879, | 瓶 | 5.00 | 10 | 50 |
| 5 | 得力(deli)9860 耐用经济型快干**/印泥/印油 办公用品 红色 | 得力/deli9860, | 个 | 2.00 | 8 | 16 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周桥
联系电话: 183****8000
传真:
地址: **市****中心1楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: