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一、 *采购人名称: ********医院)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2947
五、 *验收单位: ********医院)
六、 *验收日期: 2025年10月20日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 板夹 | 60 | 288.0 | -135********72790 | 验收通过 | |
| 2 | 洗手液 | 360 | 3384.0 | -135********72791 | 验收通过 | |
| 3 | 卷纸 | 60 | 1380.0 | -135********72792 | 验收通过 | |
| 4 | 擦手纸盒 | 40 | 700.0 | -135********72793 | 验收通过 | |
| 5 | 复印纸 | 1600 | 24352.0 | -135********72794 | 验收通过 | |
| 6 | 擦手纸 | 100 | 6050.0 | -135********72795 | 验收通过 | |
| 7 | 普通干电池 | 720 | 2880.0 | -135********72796 | 验收通过 | |
| 8 | 本子 | 1000 | 600.0 | -135********72797 | 验收通过 | |
| 9 | 复印纸(A5) | 100 | 9500.0 | -135********72798 | 验收通过 | |
| 10 | 卫生纸 | 100 | 1370.0 | -135********72799 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |