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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********255601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 乐美雅 玻璃杯 | 乐美雅/Luminarc玻璃杯 | 个 | 50.00 | 4 | 200 |
| 2 | 锦凤 瓷茶杯 杯子 | 锦凤瓷茶杯 | 个 | 50.00 | 12 | 600 |
| 3 | 公牛 5号 AA LR6 1.5V 普通干电池5号 | 公牛/BULL5号 AA LR6 1.5V | 节 | 30.00 | 2.5 | 75 |
| 4 | 南孚 7号 普通干电池 | 南孚/NANFU7号 | 粒 | 120.00 | 2.5 | 300 |
| 5 | 妙洁 超细纤维抹布 抹布 | 妙洁/magic超细纤维抹布 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马婷
联系电话: 133****0417
传真: 0999-****287
地址: 开发区**路456号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: