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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****(个体工商户)
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M101********00409
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 胶带 | 得力/deli30203 | 卷 | 120.00 | 5.4 | 648 |
| 2 | 剪刀 | 得力/deli得力0603 | 把 | 60.00 | 4.65 | 279 |
| 3 | 橡胶手套 | 南洋橡胶手套 | 双 | 100.00 | 6.23 | 623 |
| 4 | 支架灯 | 天象 | 个 | 10.00 | 81.86 | 818.6 |
| 5 | 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 500.00 | 1.02 | 510 |
| 6 | 资料册 | 得力/deli5002 | 本 | 72.00 | 6.98 | 502.56 |
| 7 | 铅笔 | 中华牌101-2B | 支 | 240.00 | 0.93 | 223.2 |
| 8 | 抽杆夹 | 晨光/M GADM94519 | 个 | 240.00 | 1.12 | 268.8 |
| 9 | 订书机 | 得力/deli0426 | 个 | 24.00 | 9.3 | 223.2 |
| 10 | 固体胶 | 得力/deli7103 | 支 | 120.00 | 1.86 | 223.2 |
| 11 | 长尾票夹 | 得力/deli8555 | 盒 | 40.00 | 8.19 | 327.6 |
| 12 | 粘钩 | 晨光/M GARCN8288 | 个 | 144.00 | 1.77 | 254.88 |
| 13 | 资料册 | 得力/deli5004 | 本 | 60.00 | 5.86 | 351.6 |
| 14 | 档案袋 | 得力/deli64104 | 个 | 500.00 | 1.12 | 560 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曹瑛
联系电话: ****915****
传真:
地址: 八一大道445号
2、供应商名称: ****(个体工商户)
地址: ****管理局****管理处萧峰大道379号451室