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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2521407
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力(deli)马克纸 工程用纸/纸 | 得力/deli得力(deli)马克纸 | 箱 | 16.00 | 200 | 3200 |
| 2 | 公牛 7号 AAA LR03 1.5V 普通干电池 | 公牛/BULL7号 AAA LR03 1.5V | 节 | 50.00 | 5 | 250 |
| 3 | 庄太太 大扫把 | 庄太太扫把 | 把 | 25.00 | 30 | 750 |
| 4 | 得力 TB9864 印油/印泥/** | 得力/deliTB9864 | 个 | 6.00 | 18 | 108 |
| 5 | 得力 液体胶 胶水 | 得力/deli液体胶 | 盒 | 8.00 | 75 | 600 |
| 6 | 博文 18913 PU/PVC笔记本 | 博文/bowen18913 | 本 | 45.00 | 29 | 1305 |
| 7 | 得力 0387 订书机 | 得力/deli0387 | 台 | 4.00 | 53 | 212 |
| 8 | 公牛 GN-609 其它插座(插板) | 公牛/BULLGN-609 | 个 | 9.00 | 70 | 630 |
| 9 | 得力 彩纸 | 得力/deli彩纸 | 包 | 35.00 | 15 | 525 |
| 10 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552ES | 筒 | 18.00 | 17 | 306 |
| 11 | 得力 3724 光盘 | 得力/deli3724 | 桶 | 6.00 | 150 | 900 |
| 12 | 德力西 裸电线 | 德力西2.5㎡电线 | 卷 | 3.00 | 380 | 1140 |
| 13 | 得力 83637 卡纸 | 得力/deli83637 | 包 | 10.00 | 100 | 1000 |
| 14 | 联想 TX800 刻录机 | 联想/lenovoTX800 | 件 | 3.00 | 320 | 960 |
| 15 | 得力 V68 笔 | 得力/deliV68 | 盒 | 15.00 | 36 | 540 |
| 16 | 得力 3340 记事本 | 得力/deli3340 | 本 | 75.00 | 15 | 1125 |
| 17 | 得力 5534 文件夹(抽杆夹) | 得力/deli5534 | 件 | 60.00 | 20 | 1200 |
| 18 | 得力 5609 55mm档案盒 | 得力/deli5609 | 个 | 115.00 | 12 | 1380 |
| 19 | 得力 5664-75 75mm档案盒 | 得力/deli5664-75 | 个 | 78.00 | 15 | 1170 |
| 20 | 得力 牛皮纸 | 得力/deliA4牛皮纸 | 包 | 40.00 | 45 | 1800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 秦龙龙
联系电话: 133****1442
传真: 0903-****044
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: