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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1Q433********602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 英雄(HERO) 钢笔 850特细铱金男女时尚学生日常书写墨水笔 黑色 EF暗尖 | 英雄/HERO850 | 支 | 5.00 | 32 | 160 |
| 2 | 薰衣草3kg/瓶 洗衣液/洗衣粉 蓝月亮 深层洁净护理洗衣液(薰衣草香)3kg/瓶 | 蓝月亮/Blue moon薰衣草3kg/瓶 | 瓶 | 6.00 | 45 | 270 |
| 3 | 得力 3185 得力(deli)16K160张加厚商务皮面本办公用品 会议记事本日记本笔记本子文具 黑色3185 | 得力/deli3185 | 本 | 5.00 | 18 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李瑜
联系电话: 131****3180
传真:
地址: ****基地将军路320号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: