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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****6633R****1001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9190 垃圾桶 | 得力/deli9190 | 个 | 1.00 | 15 | 15 |
| 2 | 三木 8201 订书钉 | 三木/Sunwood8201 | 盒 | 100.00 | 1 | 100 |
| 3 | 礼品袋/盒/塑料袋 黑色塑料袋 1袋20个 | 无品牌手提方便袋 | 包 | 60.00 | 4 | 240 |
| 4 | 得力 7093 胶水 | 得力/deli7093 | 瓶 | 24.00 | 3 | 72 |
| 5 | 最炫 009 中性笔 | 最炫009 | 盒 | 5.00 | 10 | 50 |
| 6 | 得培力 D330—18 报告夹拉杆夹 | 得培力/depliD330—18 | 个 | 40.00 | 1.5 | 60 |
| 7 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009 | 个 | 1.00 | 5 | 5 |
| 8 | 得力 0359 订书机 | 得力/deli0359 | 个 | 3.00 | 7 | 21 |
| 9 | 公牛 GN-410 电源插座 | 公牛/BULLGN-410 | 个 | 2.00 | 48 | 96 |
| 10 | 太阳之鹰 A4 73g 打印/复印纸 | 太阳之鹰/SUN HOWKA4 73g | 箱 | 6.00 | 160 | 960 |
| 11 | 得力 5850 文件夹拉杆夹 | 得力/deli5850 | 个 | 10.00 | 2 | 20 |
| 12 | 晨光 M01 记号笔/粗笔 | 晨光/M GM01 | 支 | 10.00 | 2 | 20 |
| 13 | 光达 精品国旗2号 旗帜 | 光达精品国旗2号 | 面 | 1.00 | 52 | 52 |
| 14 | 晨光 8号手摇国旗 旗帜 | 晨光/M G8号手摇国旗 | 面 | 17.00 | 4 | 68 |
| 15 | 得力 3469 单据/收据/凭证 | 得力/deli3469 | 本 | 50.00 | 2 | 100 |
| 16 | 广博 海绵胶带 | 广博/GuangboHM-3 | 个 | 10.00 | 4 | 40 |
| 17 | 得力 9370 复写纸 | 得力/deli9370 | 盒 | 3.00 | 6 | 18 |
| 18 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 盒 | 2.00 | 3 | 6 |
| 19 | 丽邦 800克*1提 12卷 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 丽邦800克*1提 12卷 | 提 | 5.00 | 18 | 90 |
| 20 | 晨光 AJDN7664 透明胶带 | 晨光/M GAJDN7664 | 卷 | 10.00 | 5 | 50 |
| 21 | 晨光 007 替芯/铅芯 | 晨光/M G007 | 盒 | 10.00 | 10 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙丹
联系电话: 133****9960
传真:
地址: 家园广场南侧
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: