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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N413********252001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 国产 皂盒 | 国产日用百货 | 个 | 85.00 | 3 | 255 |
| 2 | 金号毛巾 纯棉抗菌毛巾 毛巾/面巾/方巾 | 金号毛巾纯棉抗菌毛巾 | 条 | 110.00 | 5 | 550 |
| 3 | 日之伴 3378 马克杯 | 日之伴3378 | 个 | 110.00 | 4 | 440 |
| 4 | 得力 6416 商标纸/标签纸 | 得力/deli6416 | 张 | 40.00 | 2.5 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周伟男
联系电话: 189****1345
传真:
地址: **镇**大街334号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: