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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********2513004
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 舒洁 200抽 抽纸 | 舒洁/Kleenex200抽 | 提 | 6.00 | 24.8 | 148.8 |
| 2 | 心相印 心相 印洗脸巾 毛巾/面巾/方巾 心相印12XCA001(包装)卫生系列湿巾10片*12包 | 心相印/Mind Act Upon Mind心相 印洗脸巾 | 件 | 6.00 | 39 | 234 |
| 3 | 得力 77790 剪刀 | 得力/deli77790 | 把 | 3.00 | 9 | 27 |
| 4 | 晨光(M G)文具5色荧光便利贴 时尚办公自粘便签纸留言贴 76*102mm记事贴优事贴便签本子 | 晨光/M G62 | 包 | 6.00 | 4.5 | 27 |
| 5 | 三木订书钉钉书针 8201-24/6 | 三木/Sunwood8201 | 盒 | 3.00 | 1.5 | 4.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 付岩洪
联系电话: 139****2882
传真:
地址: **市人民东路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: