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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********214********2025002006
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 超宝酸性清洁剂3.8升大瓶装 DFF019 ****工厂地砖瓷砖马赛克去污液清洗剂草酸 | 超宝DFH001, | 件 | 4.00 | 115 | 460 |
| 2 | 万顺 004塑料缕空纸篓垃圾桶 30*27cm | 万顺004, | 个 | 40.00 | 5 | 200 |
| 3 | 得力/deli 5683 档案盒55mm | 得力/deli5683, | 个 | 80.00 | 9 | 720 |
| 4 | 南孚(NANFU)7号电池2粒 七号碱性 聚能环3代 适用鼠标键盘遥控器血压计挂钟等 | 南孚/NANFU7号电池, | 件 | 55.00 | 5 | 275 |
| 5 | 南孚/NANFU 5号 碱性普通干电池 | 南孚/NANFU5号, | 节 | 100.00 | 2.5 | 250 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 代登陆
联系电话: 137****4861
传真:
地址: **市**市观清路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: