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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8586
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9384 单据/收据/凭证 | 40 | 80.0 | 得力/deli\9384 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6600ES 黑 得力 6600es 12支/盒 中性笔 黑色 | 72 | 72.0 | 得力/deli\6600ES 黑 | 验收通过 | |
| 3 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 | 12 | 396.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 596ml | 验收通过 | |
| 4 | 晨鸣雪莲70克A4多功能复印纸 | 3 | 435.0 | 晨鸣雪莲\A4 70g | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |