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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M101********00002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 玻璃布胶带 | 得力/deli胶带 | 件 | 1.00 | 45 | 45 |
| 2 | 得力 7302S 胶水 | 得力/deli7302S | 瓶 | 11.00 | 2 | 22 |
| 3 | 晨光 ABJ97202 晨光/M G ABJ97202 卡通可洗手工白胶乳胶儿童手工 胶水 白胶80g 颜色随机【12支/盒】 | 晨光/M GABJ97202 | 盒 | 1.00 | 36 | 36 |
| 4 | 晨光 ADM95292B 晨光/m g 三联四联文件框资料档案收纳框办公用品蓝色-四联文件框1个 ADM95292B | 晨光/M GADM95292B | 个 | 3.00 | 39 | 117 |
| 5 | 得力 S822 得力S822办公中性笔0.7mm子弹头(黑) | 得力/deliS822 | 盒 | 6.00 | 22.9 | 137.4 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐跃华
联系电话: ****701****
传真:
地址: **市**区经济大厦11楼
2、供应商名称: ****
地址: **省**市余****广场路D1到D3号
附件信息: