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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7567
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 立白 新金桔洗洁精 4kg 洗洁精 大桶食品用家庭装厨房洗涤洗碗液 | 5 | 175.0 | 立白/Liby\新金桔洗洁精 4kg | 验收通过 | |
| 2 | 六品堂 gbz0040 A4方格硬笔书法用纸 | 2 | 20.0 | 六品堂\gbz0040 | 验收通过 | |
| 3 | 富强 时尚饮杯A 纸杯 AA杯 230ml 2000个/件 | 5 | 30.0 | 富强\时尚饮杯A | 验收通过 | |
| 4 | 贵鑫 20L 84消毒液 | 1 | 65.0 | 贵鑫\20L | 验收通过 | |
| 5 | 得力 58109 铅笔 高级书写2B铅笔 12支/盒 | 2 | 20.0 | 得力/deli\58109 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 5号电池 1.5V 聚能环碱性 2节/卡 (单位:卡) 普通干电池 | 6 | 30.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7101 胶棒 固体胶 9g/支 白色棒芯 12支/盒 | 1 | 18.0 | 得力/deli\7101 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |