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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8243
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 红领巾 | 400 | 280.0 | 晨光/M G\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 喷水壶 | 30 | 450.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 华诗孟 呼啦圈 | 30 | 450.0 | 华诗孟\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6067 儿童剪刀 | 45 | 135.0 | 得力/deli\6067 | 验收通过 | |
| 5 | 工业胶带 | 5 | 100.0 | 得力/deli\33006 | 验收通过 | |
| 6 | SENMU 美工瓦楞纸 | 1 | 120.0 | SENMU\100********572 | 验收通过 | |
| 7 | 布织布 | 5 | 150.0 | 无品牌\40*45cm | 验收通过 | |
| 8 | 彩色4K卡纸 | 6 | 300.0 | 无品牌\wfeBWH7S | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |