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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1353
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ABS92741 长尾夹 25mm 48只/筒 | 3 | 45.0 | 晨光/M G\ABS92741 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABS92743 长尾夹 6#15mm 彩色60只/罐 | 9 | 90.0 | 晨光/M G\ABS92743 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ABS92738 长尾夹 1#50mm 彩色12只/罐 | 1 | 12.5 | 晨光/M G\ABS92738 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7060 水彩笔 24色 | 12 | 150.0 | 得力/deli\7060 | 验收通过 | |
| 5 | 中彩 FD602 丙烯马克笔 24色硬头 单盒装 | 2 | 50.0 | 中彩\FD602 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 7号2粒 普通干电池 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\7号2粒 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7302 胶水 | 34 | 68.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 8 | 力武 4K 卡纸 单张装 | 415 | 373.5 | 力武\4K | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |