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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0444
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7382 笔形12ml修正液学生涂改液 改正液 不锈钢笔头修正笔 | 10 | 45.0 | 得力/deli\7382 | 验收通过 | |
| 2 | 得力S01按动中性笔水笔水性笔12支 | 5 | 119.5 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 3 | 得力S01按动中性笔水笔水性笔12支 | 15 | 358.5 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 4 | 得力8556ES长尾票夹燕尾夹凤尾夹票夹 | 10 | 99.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力/deli 29mm镀镍回形针 3#金属曲别针 200枚/筒 3筒装 办公用品 33089 | 6 | 69.0 | 得力/deli\33089 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |