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****关于电****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于电****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:彭泉
项目联系电话:0998-****2283
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653123
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区英吉**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:芒辛路121号
采购单位联系人和联系方式:毕文彬:189****8155
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****85207
采购单位预算编码:010002
三、成交信息
成交日期:2025年10月21日
总成交金额(元):22605 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区**地区英吉**色提力路金磊楼下 | 22605.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 捷科 SH 电工维修工具 | 捷科 | SH | 1 | 800.0 | 800.0 | |
| 2 | 得力 修枝剪 | 得力/deli | 修枝剪 | 2 | 90.0 | 180.0 | |
| 3 | 得力 A12 中性笔 | 得力/deli | A12 | 20 | 22.0 | 440.0 | |
| 4 | 旭杉斯 柄 锹 | 旭杉斯 | 柄 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 5 | 威克士 WU806.9 电磨/角磨机 | 威克士/WORX | WU806.9 | 1 | 300.0 | 300.0 | |
| 6 | 奉希 消防管带 消防水带 | 奉希 | 消防管带 | 6 | 150.0 | 900.0 | |
| 7 | OIMG 耙子 | OIMG | 耙子 | 3 | 35.0 | 105.0 | |
| 8 | 山头林村 锄头 | 山头林村 | 锄头 | 3 | 35.0 | 105.0 | |
| 9 | 杜邦 梯子 家用梯/脚凳 | 杜邦/DuPont | 梯子 | 1 | 350.0 | 350.0 | |
| 10 | 得力 高品质高透明封箱胶带打包胶带 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 高品质高透明封箱胶带打包胶带 | 30 | 13.0 | 390.0 | |
| 11 | 得力 7757 彩色复印纸 | 得力/deli | 7757 | 5 | 14.0 | 70.0 | |
| 12 | 得力 7501 打印/复印纸 | 得力/deli | 7501 | 60 | 190.0 | 11400.0 | |
| 13 | 美家生活 宽拖把 平板拖把 | 美家生活/HOME MAID | 宽拖把 | 10 | 22.0 | 220.0 | |
| 14 | 山头林村 棉线拖把 平板拖把 | 山头林村 | 棉线拖把 | 30 | 13.0 | 390.0 | |
| 15 | 妙洁 套扫 扫把 | 妙洁/magic | 套扫 | 30 | 25.0 | 750.0 | |
| 16 | 山头林村 大扫把 扫把 | 山头林村 | 大扫把 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 17 | 先锋 DVR-XU01CW 刻录机 | 先锋/pioneer | DVR-XU01CW | 8 | 280.0 | 2240.0 | |
| 18 | 晨光 G-5 替芯/铅芯 | 晨光/M G | G-5 | 20 | 14.0 | 280.0 | |
| 19 | 得力 3306 学生用笔记本 | 得力/deli | 3306 | 30 | 30.0 | 900.0 | |
| 20 | 啄木鸟 DVD+RW 光盘 | 啄木鸟/TUCANO | DVD+RW | 10 | 190.0 | 1900.0 | |
| 21 | 张小泉 HSS-195 剪刀 | 张小泉 | HSS-195 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 22 | 威顿 充电宝 通用电池充电套装 | 威顿 | 充电宝 | 1 | 100.0 | 100.0 | |
| 23 | 逸沁堂 锥子 装订线材 | 逸沁堂 | 锥子 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
| 24 | 1 装订线材 | 1 | 装订线 | 10 | 2.5 | 25.0 | |
| 25 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: