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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1Q270********003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 慕华晟 US42ZIIZNPJREZKWZZ3N 环保/除味/保养 石膏粉 | 慕华晟/MUHUASHENGUS42ZIIZNPJREZKWZZ3N | 件 | 6.00 | 85 | 510 |
| 2 | 五月花 WYH-SN601 水桶 铁桶 | 五月花/MAY FLOWERWYH-SN601 | 个 | 4.00 | 25 | 100 |
| 3 | 洁神 刷子 | 洁神刷子 | 个 | 30.00 | 8 | 240 |
| 4 | 齐心 D7012EC 便签本/便条纸/N次贴 一包 | 齐心/ComixD7012EC | 包 | 40.00 | 3 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李梅(小)
联系电话: 0999-****173
传真:
地址: **市**路116号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: