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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5085
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 14315 塑封膜305*220mm A4 | 10 | 350.0 | 得力/deli\14315 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABS92863 票夹/长尾夹 | 10 | 190.0 | 晨光/M G\ABS92863 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0042 0042图钉/工字钉 盒装 | 11 | 55.0 | 得力/deli\0042 | 验收通过 | |
| 4 | 金士顿 DTKN 16G 优盘 | 1 | 45.0 | 金士顿/Kingston\DTKN | 验收通过 | |
| 5 | 得力 11830 高光相片纸-A4(白)(20张/袋) | 10 | 120.0 | 得力/deli\11830 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 MF7201 胶水手工胶可水洗白胶40g 胶水12瓶装 | 2 | 44.0 | 晨光/M G\MF7201 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ASGN7102 9g固体胶棒 | 36 | 72.0 | 晨光/M G\ASGN7102 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |