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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2025001806
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 14315 塑封膜305*220mm A4 | 得力/deli14315, | 包 | 10.00 | 35 | 350 |
| 2 | 晨光 ABS92863 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92863, | 盒 | 10.00 | 19 | 190 |
| 3 | 得力 0042 0042图钉/工字钉 盒装 | 得力/deli0042, | 盒 | 11.00 | 5 | 55 |
| 4 | 金士顿 DTKN 16G 优盘 | 金士顿/KingstonDTKN, | 只 | 1.00 | 45 | 45 |
| 5 | 得力 11830 高光相片纸-A4(白)(20张/袋) | 得力/deli11830, | 包 | 10.00 | 12 | 120 |
| 6 | 晨光 MF7201 胶水手工胶可水洗白胶40g 胶水12瓶装 | 晨光/M GMF7201, | 盒 | 2.00 | 22 | 44 |
| 7 | 晨光 ASGN7102 9g固体胶棒 | 晨光/M GASGN7102, | 盒 | 36.00 | 2 | 72 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 付丹
联系电话: 159****5149
传真:
地址: **省**市黔****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: