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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9911
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 狂神 羽毛球网 | 6 | 450.0 | 狂神\0715 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 CM-3008S 装订机 | 1 | 600.0 | 齐心/Comix\CM-3008S | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9574 垃圾袋 | 233 | 1048.5 | 得力/deli\9574 | 验收通过 | |
| 4 | 华铃 空竹线 | 3 | 120.0 | 华铃\KZX-1 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0042 图钉/工字钉 | 35 | 175.0 | 得力/deli\0042 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 电插座 | 5 | 175.0 | 公牛/BULL\GN-M1220(3-1.8) | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S60-A 中性笔 | 100 | 250.0 | 得力/deli\S60-A | 验收通过 | |
| 8 | 金鸟 A4 70g 8包 打印/复印纸 | 5 | 900.0 | 金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g 8包 | 验收通过 | |
| 9 | 兰诗 DM-181 拖把 | 20 | 240.0 | 兰诗\DM-181 | 验收通过 | |
| 10 | 金号 S1206 毛巾/面巾/方巾 | 40 | 600.0 | 金号\S1206 | 验收通过 | |
| 11 | 雕牌 除菌无磷洗衣粉1.03kg 洗衣液/洗衣粉 | 10 | 120.0 | 雕牌\除菌无磷洗衣粉1.03kg | 验收通过 | |
| 12 | 兰诗 PA1070 扫把 | 20 | 500.0 | 兰诗\PA1070 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 AGR640S9 替芯/铅芯 | 96 | 1440.0 | 晨光/M G\AGR640S9 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 卡纸 | 21 | 840.0 | 得力/deli\74803 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 拆信刀/切纸刀起钉器 | 3 | 12.0 | 得力/deli\0232 | 验收通过 | |
| 16 | 南孚 5号 普通干电池 | 97 | 242.5 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 9555 垃圾桶 | 20 | 240.0 | 得力/deli\9555 | 验收通过 | |
| 18 | 红双喜 赛顶一星乒乓球40+ 乒乓球 | 6 | 120.0 | 红双喜/DHS\赛顶一星乒乓球40+ | 验收通过 | |
| 19 | 得力 0764 电水壶 | 1 | 120.0 | 得力/deli\0764 | 验收通过 | |
| 20 | 妙洁 0684 扫把套扫 | 20 | 500.0 | 妙洁/magic\0684 | 验收通过 | |
| 21 | 清风 BR36MJ 抽纸餐巾纸 | 40 | 540.0 | 清风/qingfeng\BR36MJ | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |