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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6843
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 五月花 TXJzKCEm擦手纸 | 40 | 360.0 | 五月花\TXJzKCEm | 验收通过 | |
| 2 | 汰渍 851773. 洗衣液/洗衣粉 洗衣粉 | 3 | 60.0 | 汰渍/Tide\851773. | 验收通过 | |
| 3 | 国产 塑料桶 大水桶 | 1 | 20.0 | 国产\塑料桶 | 验收通过 | |
| 4 | 国产 D-0151.75L黄酒酒具套件 | 12 | 144.0 | 国产\D-015 | 验收通过 | |
| 5 | 美丽雅 HC049598 一次性杯子 | 40 | 180.0 | 美丽雅/MARYYA\HC049598 | 验收通过 | |
| 6 | 优选 BJ201 抽纸 | 160 | 360.0 | 优选\BJ201 | 验收通过 | |
| 7 | 超霸 CR2032 纽扣电池 | 6 | 30.0 | 超霸/GP\CR2032 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |