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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:李星
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650299
项目所在行政区划名称:**市本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:宝石路278号
采购单位联系人和联系方式:赵磊:156****5150
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB1U41557
采购单位预算编码:088003
三、成交信息
成交日期:2025年10月22日
总成交金额(元):1450 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市****市文化路8-1号 | 1450.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 9188 垃圾桶 | 得力/deli | 9188 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
| 2 | 晨光 G-5 替芯/铅芯 中性笔芯 | 晨光/M G | G-5 | 10 | 16.0 | 160.0 | |
| 3 | 娃哈哈 饮用纯净水550ml 矿泉水/纯净水 | 娃哈哈 | 饮用纯净水550ml | 10 | 35.0 | 350.0 | |
| 4 | GN-705 公牛电源插座 | 公牛/BULL | GN-705 | 3 | 78.0 | 234.0 | |
| 5 | 得力 50858 板架 会议桌牌 | 得力/deli | 50858 | 2 | 16.0 | 32.0 | |
| 6 | 广博 FX-30KA 宽胶带/胶纸/胶条 | 广博/Guangbo | FX-30KA | 3 | 8.0 | 24.0 | |
| 7 | 晨光 APYF5T74 PU/PVC笔记本活页笔记本 | 晨光/M G | APYF5T74 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
| 8 | 30029 胶带/胶纸/胶条得力小胶带 | 得力/deli | 30029 | 3 | 1.0 | 3.0 | |
| 9 | 得力 7540 橡皮擦 | 得力/deli | 7540 | 2 | 0.5 | 1.0 | |
| 10 | 瑾康秀安 JKXA0510 垃圾袋JKXA0510 | 瑾康秀安 | JKXA0510 | 5 | 5.0 | 25.0 | |
| 11 | 齐心 B3500 回形针 29mm 100枚/盒 镍 单位:盒 | 齐心/Comix | B3500 | 4 | 2.0 | 8.0 | |
| 12 | 得力订书针 | 得力/deli | 0012 | 2 | 2.0 | 4.0 | |
| 13 | 中性笔台笔 | 得力/deli | 6793 | 120 | 4.0 | 480.0 | |
| 14 | 按动中性笔 | 得力/deli | S823 | 3 | 27.0 | 81.0 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: