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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4095
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | **清洁 KY113 大桶装 玻璃清洁剂 3.78L | 8 | 270.4 | **清洁/BAIYUN CLEANING\KY113 | 验收通过 | |
| 2 | 好媳妇 29cm 不锈钢伸缩杆胶棉拖把对折式挤水海绵拖 | 50 | 3900.0 | 好媳妇\29cm | 验收通过 | |
| 3 | 得力/deli 5039 文件夹 A4/60页侧入式资料册 | 120 | 2280.0 | 得力/deli\5039 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |