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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3132
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 创易 CY8372 文件夹 | 10 | 100.0 | 创易\CY8372 | 验收通过 | |
| 2 | 簸箕 | 2 | 90.0 | 无品牌\塑料簸箕 | 验收通过 | |
| 3 | 威猛先生 洁厕液500g 洁厕剂 | 3 | 30.0 | 威猛先生/Mr Muscle\洁厕液500g | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 BT2010 卷筒纸 | 10 | 350.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BT2010 | 验收通过 | |
| 5 | 钻石 JB-100NB 暖风机/取暖器 电烤炉 取暖器 | 1 | 108.0 | 钻石 /DIAMOND\JB-100NB | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁 妙洁纸杯 | 5 | 80.0 | 妙洁/magic\70447 | 验收通过 | |
| 7 | 先科XH-6315彩钢无缝304不锈钢电热水壶 | 1 | 208.0 | 先科/SAST\XH-6315 | 验收通过 | |
| 8 | 榄菊 榄菊 榄菊檀香 | 10 | 70.0 | 榄菊/Lanju\盘式蚊香 | 验收通过 | |
| 9 | 公牛 公牛排插 | 2 | 132.0 | 公牛/BULL\GN-403 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |