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一、采购人名称: ****0400MB****9030
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****0400****项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB158********55202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 博宝 by-606 胶水100ml液体胶水 | 博宝by-606 | 瓶 | 2.00 | 7 | 14 |
| 2 | 和日升 三角桌签 书报架/展示架 | 和日升三角桌签 | 个 | 20.00 | 8 | 160 |
| 3 | 得力 50160磁性白板擦(黑色 | 得力/deli50160 | 只 | 2.00 | 5 | 10 |
| 4 | 科思特 K CC388A 科思特K CC388A硒鼓 | 科思特/KSTK CC388A | 个 | 2.00 | 120 | 240 |
| 5 | 得力 S19 得力(deli)S19办公中性笔0.5mm子弹头(单位:支)黑 | 得力/deliS19 | 支 | 24.00 | 3 | 72 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****0400MB****9030
联系人: 葛飞驰
联系电话: 182****3801
传真:
地址: **市洛**路2277号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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