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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********471********2025002416
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6372 甲醛快干耐用胶棒 强力粘接固体胶(白)(4支/盒) | 得力/deli6372, | 盒 | 50.00 | 12 | 600 |
| 2 | 得力/deli 9892秒干**(红)(只) | 得力/deli9892, | 只 | 5.00 | 7.52 | 37.6 |
| 3 | 得力 0368 省力订书机(黑)(单位:台) | 得力/deli0368, | 个 | 5.00 | 29 | 145 |
| 4 | 得力/deli 3426牛皮信封(米黄色)-7号(10个/包) | 得力/deli3426, | 包 | 500.00 | 3.96 | 1980 |
| 5 | 得力/deli 18501碱性电池(黑)(单位:卡) | 得力/deli18501, | 节 | 20.00 | 6.43 | 128.6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵灿
联系电话: 136****3531
传真:
地址: **区金岭路135号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: