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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2522401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 彩虹 H87 气泡卷/气泡垫 干花拉花 | 彩虹/RAINBOWH87 | 件 | 1.00 | 150 | 150 |
| 2 | 英友 金属奖杯 奖杯 LED灯笼 | 英友金属奖杯 | 个 | 30.00 | 8 | 240 |
| 3 | 得力 33027 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli33027 | 卷 | 30.00 | 1.5 | 45 |
| 4 | 艾茵美 LY501-荷花包 香薰/香囊艾草锤 | 艾茵美/oinmeLY501-荷花包 | 个 | 30.00 | 18 | 540 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 田晨露
联系电话: 133****9679
传真:
地址: ****市**区**东路287****花园一期18****管委会
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: