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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0254
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6916 得力 中性笔笔芯替芯 0.5mm子弹头水笔签字笔替芯 | 1 | 12.0 | 得力/deli\6916 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 2004 得力 大号美工刀 不锈钢金属 2004 美工刀 | 11 | 30.8 | 得力/deli\2004 | 验收通过 | |
| 3 | 文章 活页册内芯 活页笔记本芯 B5 26孔 3418 课业本/教学用本 | 54 | 405.0 | 无品牌\活页内芯 | 验收通过 | |
| 4 | 活页册外壳 B5 26孔 备课本外壳 课业本/教学用本 | 20 | 300.0 | 无品牌\活页册外壳 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5622 35mm档案盒 | 14 | 105.0 | 得力/deli\5622 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5683 55mm档案盒 | 15 | 117.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0306 得力 订书机 0306 订书机 | 10 | 98.0 | 得力/deli\0306 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 30203 得力 透明胶带 30203 48mm*60y 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 43.0 | 得力/deli\30203 | 验收通过 | |
| 9 | 霞光 A3 6丝 A3塑封膜 6c 塑封膜 | 3 | 144.0 | 霞光\A3 6丝 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6824 得力 双头细记号笔 6824 12支装 记号笔/粗笔 | 2 | 28.8 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0018 得力 回形针 100枚/盒 0018 别针/回形针/大头针 | 20 | 28.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |