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****关于票夹/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于票夹/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:杜玉霞
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654223
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**路10号
采购单位联系人和联系方式:杜玉霞:136****0199
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****18631
采购单位预算编码:304002
三、成交信息
成交日期:2025年10月23日
总成交金额(元):3304 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**市少年路4-16号(粮食局家属楼底商一层) | 3304.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 晨光 ABS92727 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS92727 | 7 | 18.0 | 126.0 | |
| 2 | 晨光 HAGP1454 中性笔 | 晨光/M G | HAGP1454 | 5 | 36.0 | 180.0 | |
| 3 | 太阳牌 899 印油/印泥/**/印油 | 太阳牌 | 899 | 2 | 24.0 | 48.0 | |
| 4 | 得力 0016 订书钉 | 得力/deli | 0016 | 4 | 20.0 | 80.0 | |
| 5 | 得力 5715 文件管理/烧水壶 | 得力/deli | 5715 | 1 | 90.0 | 90.0 | |
| 6 | 齐心 B3652 彩色票夹/长尾夹 | 齐心/Comix | B3652 | 8 | 15.0 | 120.0 | |
| 7 | 晨光 ADMN4278 文件管理/大扫把 | 晨光/M G | ADMN4278 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 8 | 晨光 APYRAB13 文件管理/计算器 | 晨光/M G | APYRAB13 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
| 9 | 得力 PK109 文件管理/刻录机 | 得力/deli | PK109 | 2 | 360.0 | 720.0 | |
| 10 | 得力 72603 文件管理/光盘 | 得力/deli | 72603 | 1 | 260.0 | 260.0 | |
| 11 | ** 1.4m 教学仪器插线板 | **/SANMEN | 1.4m | 6 | 68.0 | 408.0 | |
| 12 | 得力 30666 胶带/胶纸/胶条 胶带 小卷芯 | 得力/deli | 30666 | 6 | 16.0 | 96.0 | |
| 13 | 得力 9209 灰 文件盘 | 得力/deli | 9209 灰 | 5 | 35.0 | 175.0 | |
| 14 | 得力 0534 订书机 | 得力/deli | 0534 | 6 | 25.0 | 150.0 | |
| 15 | 得力 轻便夹 | 得力/deli | 33321 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
| 16 | 庄太太 水拖 | 庄太太 | 吸水拖把 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
| 17 | 得力 33441 档案盒 | 得力/deli | 33441 | 30 | 8.0 | 240.0 | |
| 18 | 得力 18744 垃圾袋 | 得力/deli | 18744 | 6 | 30.0 | 180.0 | |
| 19 | 得力 5526 文件袋 | 得力/deli | 5526 | 18 | 2.0 | 36.0 | |
| 20 | 得力 3045 得力 3045 橡皮擦 | 得力/deli | 3045 | 1 | 29.0 | 29.0 | |
| 21 | 得力 906 笔筒/座/插/架 | 得力/deli | 906 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 22 | 得力 6006 剪刀 | 得力/deli | 6006 | 2 | 7.0 | 14.0 | |
| 23 | 得力 0231 起钉器 | 得力/deli | 0231 | 8 | 4.0 | 32.0 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: