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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****专柜
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N413********252605
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 中性笔 按动笔 | 晨光/M G中性笔 按动笔 | 盒 | 2.00 | 24 | 48 |
| 2 | 晨光 A4复印纸 | 晨光A4复印纸 | 箱 | 1.00 | 220 | 220 |
| 3 | 酒精75度 | 利尔康/LIERKANG酒精75度 | 瓶 | 5.00 | 12 | 60 |
| 4 | 84消毒液 | 利尔康/LIERKANG84消毒液 | 瓶 | 5.00 | 2 | 10 |
| 5 | 得力19652 75%酒精湿巾(50片/包) | 得力/deli19652 | 包 | 10.00 | 23 | 230 |
| 6 | 一次性口罩 | 弗朗一次性口罩 | 个 | 100.00 | 0.5 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙竞成
联系电话: 0436-****706
传真:
地址: 中兴东大路2-21号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: