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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2143
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 27A/12V 普通干电池 12V碱性电池27A五粒挂卡装/**历/玩具/钟表/考勤机/照明电筒/门铃电池 | 10 | 43.4 | 南孚/NANFU\27A | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S26 0.7mm 签字笔水性笔中性笔12支/盒 | 60 | 144.0 | 得力/deli\S26 | 验收通过 | |
| 3 | 维达 蓝色经典抽纸3层100抽 盒抽 盒装面巾纸 V2055 100抽/盒 4盒/提 10提/箱 | 50 | 1050.0 | 维达/Vinda\2055 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 5# 7# 电池 5粒装 | 50 | 125.0 | 南孚/NANFU\5# 7# | 验收通过 | |
| 5 | 矿泉水/纯净水 农夫山泉 饮用天然水380ml*24瓶 饮用水 矿泉水 纯净水整箱 | 20 | 520.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水380ml | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ARC92512 ARC92512 250ml纸杯 50只装纸杯 | 200 | 2980.0 | 晨光/M G\ARC92512 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |