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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8471
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 防油纸/防潮纸 | 4 | 100.0 | 得力/deli\三防热敏纸 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 3 | 36.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 3 | 乐袋 收纳袋 收纳箱/盒/袋 | 1000 | 370.0 | 乐袋\收纳袋 | 验收通过 | |
| 4 | 清风 70g a4 复写纸 | 2 | 380.0 | 清风/qingfeng\70g a4 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 6 | SODOLIKE 垃圾袋 | 10 | 50.0 | SODOLIKE\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |