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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8710
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年10月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 拆信刀/切纸刀 | 1 | 95.0 | 得力/deli\8004切纸刀 | 验收通过 | |
| 2 | 洁丽雅 6717 毛巾/面巾/方巾 | 10 | 50.0 | 洁丽雅/grace\6717 | 验收通过 | |
| 3 | ** SM-1071 热水瓶 | 2 | 76.0 | **\SM-1071 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 生活家电配件 | 1 | 49.9 | 公牛/BULL\GN-109K | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 胶棉拖把 | 2 | 70.0 | 妙洁/magic\MOJ-A | 验收通过 | |
| 6 | 清风 70g a4 复写纸 | 3 | 570.0 | 清风/qingfeng\70g a4 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 30323 胶带/胶纸/胶条 | 6 | 30.0 | 得力/deli\30323 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |