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一、 *采购人名称: ****(本级)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****(本级)
六、 *验收日期: 2025年10月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AGPK3508 中性笔 | 8 | 230.4 | 晨光/M G\AGPK3508 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30435 双面胶带 | 2 | 1.8 | 得力/deli\30435 | 验收通过 | |
| 3 | 普联 TL-EC6-305 网络线 | 1 | 580.0 | 普联/TP-Link\TL-EC6-305 | 验收通过 | |
| 4 | 绿联 数据连接线 | 2 | 60.0 | 绿联/Ugreen\60527 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ADM929H6 文件袋 | 10 | 130.0 | 晨光/M G\ADM929H6 | 验收通过 | |
| 6 | 维达 4层160克*10卷 卷筒纸 | 6 | 147.0 | 维达/Vinda\4层160克*10卷 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5618 档案盒 | 20 | 280.0 | 得力/deli\5618 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |