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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********098********2025002313
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-B20A0 电源插座 | 公牛/BULLGN-B20A0, | 个 | 6.00 | 75 | 450 |
| 2 | 联想 DVD-R 光盘 | 联想/lenovoDVD-R, | 桶 | 3.00 | 69 | 207 |
| 3 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli7093, | 支 | 1.00 | 3.5 | 3.5 |
| 4 | 得力 9893 ** | 得力/deli9893, | 个 | 2.00 | 15 | 30 |
| 5 | 爱普生 T9482C墨水袋 墨盒 | 爱普生/EpsonT9482C墨水袋, | 只 | 2.00 | 420 | 840 |
| 6 | 得力 S01Max 中性笔 | 得力/deliS01Max, | 支 | 1.00 | 2 | 2 |
| 7 | 得力 34567 中性笔 12只 | 得力/deli34567, | 盒 | 3.00 | 10.5 | 31.5 |
| 8 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 12只 | 得力/deli8551ES, | 筒 | 3.00 | 10.5 | 31.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨龙
联系电话: 139****6712
传真:
地址: **省**市**区海尔大道****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: