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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2515602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9868 印油/印泥/** | 得力/deli9868 | 个 | 13.00 | 4.5 | 58.5 |
| 2 | 得力 63755 风琴包/事务包 | 得力/deli63755 | 只 | 36.00 | 45 | 1620 |
| 3 | 得力 8554 票夹/长尾夹(得力(deli)48只25mm彩色长尾夹票夹) | 得力/deli8554 | 筒 | 30.00 | 13 | 390 |
| 4 | 得力 5917 文件袋 | 得力/deli5917 | 个 | 20.00 | 11 | 220 |
| 5 | 得力 3340 记事本 | 得力/deli3340 | 本 | 12.00 | 13.3 | 159.6 |
| 6 | 得力 3151 记事本 | 得力/deli3151 | 本 | 10.00 | 23 | 230 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 纪检委
联系电话: 186****5501
传真:
地址: **维吾尔自治区**地区**县**镇团结路68号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: