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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M102********00201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 航嘉 电源 | 航嘉/HuntkeyJUMPER650S | 个 | 6.00 | 265 | 1590 |
| 2 | 印先生 定影组件 | 印先生CRG051 | 件 | 8.00 | 280 | 2240 |
| 3 | 震旦 粉盒 | 震旦/AURORAAD199 | 件 | 2.00 | 380 | 760 |
| 4 | Ip-Com G1016D 交换机 | Ip-ComG1016D | 台 | 2.00 | 840 | 1680 |
| 5 | 得力 3143 收银纸 | 得力/deli3143 | 卷 | 350.00 | 10 | 3500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 闵恩峰
联系电话: ****916****
传真:
地址: **省**市**县三里乡三里街
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县贤湖路
附件信息: