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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M102********00405
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 78981 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli78981 | 只 | 5.00 | 21 | 105 |
| 2 | 得力 8383 档案袋 | 得力/deli8383 | 件 | 31.00 | 9.8 | 303.8 |
| 3 | 得力 9864A 印油/印泥/** | 得力/deli9864A | 件 | 4.00 | 11.8 | 47.2 |
| 4 | 得力 0603 剪刀 | 得力/deli0603 | 把 | 10.00 | 4.8 | 48 |
| 5 | 得力 3151 记事本 | 得力/deli3151 | 本 | 45.00 | 26 | 1170 |
| 6 | 得力 0037 回形针座/盒 | 得力/deli0037 | 盒 | 10.00 | 5.2 | 52 |
| 7 | 得力 33070 垃圾袋 | 得力/deli33070 | 卷 | 5.00 | 19.8 | 99 |
| 8 | 得力 27036 档案盒 | 得力/deli27036 | 件 | 20.00 | 58 | 1160 |
| 9 | 齐心 EA2004 文件夹 | 齐心/ComixEA2004 | 个 | 20.00 | 8.2 | 164 |
| 10 | 齐心 A1154 文件袋 | 齐心/ComixA1154 | 件 | 25.00 | 4.2 | 105 |
| 11 | 晨光 HAGP0911 中性笔 | 晨光/M GHAGP0911 | 盒 | 28.00 | 28.5 | 798 |
| 12 | 得力 8562 票夹/长尾夹 | 得力/deli8562 | 筒 | 20.00 | 16.9 | 338 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈晗
联系电话: ****002****
传真:
地址: 贡江镇长征中路6号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县贡江镇**公园
附件信息: